মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

বাজেটঃ                                                                                                                                        পরিশিষ্ট ১০

                           ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

                   ৪নং গাজীরখামার ইউনিয়ন(এলজিডি আইডি ৫৪) উপজেলাঃ  শেরপুর সদর, জেলাঃ  শেরপুর।

অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

(টাকা)

২০১২-২০১৩

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

২০১১-২০১২

নিজস্ব তহবিল

২০১৩-২০১৪

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

৩/=

 

হাতে নগদ

৩/=

 

 

 

 

ব্যাংকে জমা

-

 

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের

৩/=

 

৩/=

 

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

৩,৭৫,০০০/=

 

৩,৭৫,০০০০/=

২,৫৭,০০০০/=

-

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ফিস

২০,০০০/=

 

২০,০০০/=

৩৫,০০০/=

১৭,০০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

২,১৫,০০০০/=

 

২,১৫,০০০/=

৯০,০০০/=

 

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১০,০০০/=

 

১০,০০০/=

১০,৫৯৭/=

-

সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

২,৮৬,৩০০/=

৩,১৫,৮০০/=

৬,০২,১০০/=

৫,১৬,৫০২/=

৭,৭৭,৮৪৬/=

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ

 

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

২,৭২,২৭৪/=

সরকারি সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারি থোক বরাদ্দ

 

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১০,২০,৮১৮/=

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

অন্যান্য প্রাপ্তি

 

৫০,০০,০০০/=

৫০,০০,০০০/=

৪২,৮২,০০০/=

৫০,০০,০০০/=

মোট প্রাপ্তি

৯,০৬,৩০৩/=

৭১,১৫,৮০০/=

৮০,২২,১০৩/=

৭০,০০,১০২/=

৬৬,৮৭,৯৩৮/=

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা

১,৭৪,৩০০/=

১,৫৫,৭০০/=

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

২,৪২,৩৬৮/=

কর্মচারি, কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা

২,৮৬,৩০০/=

৩,১৫,৮০০/=

৬,০২,১০০/=

৪,৭২,৮০২/=

৪,০৮,৮৭১/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়

৭৫,০০০/=

-

৭৫,০০০/=

৫১,৪০০/=

-

প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারি

২৫,০০০/=

-

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

৯,৩২৯/=

ডাক ও তার

 

 

 

 

 

বিদ্যুৎ বিল

 

 

 

 

 

অফিস রক্ষাণাবেক্ষণ

১৮,৯৯৭/=

-

১৮,৯৯৭/=

 

 

অন্যান্য ব্যয়

১০,০০০/=

-

১০,০০০/=

২,৮৮,৭০০/=

১০,২০,৮১৮/=

উন্নয়নমূলক ব্যয়

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

 

৬,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

৬,৫০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

 

৩,০৯,০০০/=

৩,০৯,০০০/=

৪,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

 

৪০,৪০,৯২৫/=

৩০,০০,০০০/=

৩০,০০,০০০/=

৩২,০০,০০০/=

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

 

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

৮০,০০০/=

-

শিক্ষা কর্মসূচি

 

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

২,০০,০০০/=

সেচ ও খাল

 

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

 

১,৫০,০০০/=

অন্যান্য

 

১১,৩৩,৪০৩/=

১১,৩৩,৪০৩/=

১৫,৫২,২০০/=

৯,৬৫,০০০/=

মোট ব্যয়

৫,৮৯,৬০০/=

৭৩,৫৪,৮২৮/=

৭০,৪৪,৪২৮/=

৭০,০০,১০২/=

৭১,৯৬,৩৮৬/=

সমাপনী জের

 

 

৭৭,৬৭৫/=