Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

বাজেটঃ                                                                                                                                        পরিশিষ্ট ১০

                           ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

                   ৪নং গাজীরখামার ইউনিয়ন(এলজিডি আইডি ৫৪) উপজেলাঃ  শেরপুর সদর, জেলাঃ  শেরপুর।

অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি অর্থ বছরের

সংশোধিত বাজেট

(টাকা)

২০১২-২০১৩

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

২০১১-২০১২

নিজস্ব তহবিল

২০১৩-২০১৪

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

৩/=

 

হাতে নগদ

৩/=

 

 

 

 

ব্যাংকে জমা

-

 

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের

৩/=

 

৩/=

 

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

৩,৭৫,০০০/=

 

৩,৭৫,০০০০/=

২,৫৭,০০০০/=

-

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ফিস

২০,০০০/=

 

২০,০০০/=

৩৫,০০০/=

১৭,০০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

২,১৫,০০০০/=

 

২,১৫,০০০/=

৯০,০০০/=

 

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১০,০০০/=

 

১০,০০০/=

১০,৫৯৭/=

-

সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

২,৮৬,৩০০/=

৩,১৫,৮০০/=

৬,০২,১০০/=

৫,১৬,৫০২/=

৭,৭৭,৮৪৬/=

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ

 

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

২,৭২,২৭৪/=

সরকারি সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারি থোক বরাদ্দ

 

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১০,২০,৮১৮/=

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

অন্যান্য প্রাপ্তি

 

৫০,০০,০০০/=

৫০,০০,০০০/=

৪২,৮২,০০০/=

৫০,০০,০০০/=

মোট প্রাপ্তি

৯,০৬,৩০৩/=

৭১,১৫,৮০০/=

৮০,২২,১০৩/=

৭০,০০,১০২/=

৬৬,৮৭,৯৩৮/=

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা

১,৭৪,৩০০/=

১,৫৫,৭০০/=

৩,৩০,০০০/=

৩,৩০,০০০/=

২,৪২,৩৬৮/=

কর্মচারি, কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা

২,৮৬,৩০০/=

৩,১৫,৮০০/=

৬,০২,১০০/=

৪,৭২,৮০২/=

৪,০৮,৮৭১/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়

৭৫,০০০/=

-

৭৫,০০০/=

৫১,৪০০/=

-

প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারি

২৫,০০০/=

-

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

৯,৩২৯/=

ডাক ও তার

 

 

 

 

 

বিদ্যুৎ বিল

 

 

 

 

 

অফিস রক্ষাণাবেক্ষণ

১৮,৯৯৭/=

-

১৮,৯৯৭/=

 

 

অন্যান্য ব্যয়

১০,০০০/=

-

১০,০০০/=

২,৮৮,৭০০/=

১০,২০,৮১৮/=

উন্নয়নমূলক ব্যয়

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

 

৬,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

৬,৫০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

 

৩,০৯,০০০/=

৩,০৯,০০০/=

৪,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

 

৪০,৪০,৯২৫/=

৩০,০০,০০০/=

৩০,০০,০০০/=

৩২,০০,০০০/=

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

 

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

৮০,০০০/=

-

শিক্ষা কর্মসূচি

 

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

২,০০,০০০/=

সেচ ও খাল

 

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

 

১,৫০,০০০/=

অন্যান্য

 

১১,৩৩,৪০৩/=

১১,৩৩,৪০৩/=

১৫,৫২,২০০/=

৯,৬৫,০০০/=

মোট ব্যয়

৫,৮৯,৬০০/=

৭৩,৫৪,৮২৮/=

৭০,৪৪,৪২৮/=

৭০,০০,১০২/=

৭১,৯৬,৩৮৬/=

সমাপনী জের

 

 

৭৭,৬৭৫/=