বাজেটঃ পরিশিষ্ট ১০
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৪নং গাজীরখামার ইউনিয়ন(এলজিডি আইডি ৫৪) উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট(টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল ২০১৩-২০১৪ | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
| ৩/= |
|
হাতে নগদ | ৩/= |
|
|
|
|
ব্যাংকে জমা | - |
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের | ৩/= |
| ৩/= |
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৩,৭৫,০০০/= |
| ৩,৭৫,০০০০/= | ২,৫৭,০০০০/= | - |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= |
| ২০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ১৭,০০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২,১৫,০০০০/= |
| ২,১৫,০০০/= | ৯০,০০০/= |
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১০,০০০/= |
| ১০,০০০/= | ১০,৫৯৭/= | - |
সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ২,৮৬,৩০০/= | ৩,১৫,৮০০/= | ৬,০২,১০০/= | ৫,১৬,৫০২/= | ৭,৭৭,৮৪৬/= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ |
| ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,৭২,২৭৪/= |
সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
|
সরকারি থোক বরাদ্দ |
| ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১০,২০,৮১৮/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ৫০,০০,০০০/= | ৫০,০০,০০০/= | ৪২,৮২,০০০/= | ৫০,০০,০০০/= |
মোট প্রাপ্তি | ৯,০৬,৩০৩/= | ৭১,১৫,৮০০/= | ৮০,২২,১০৩/= | ৭০,০০,১০২/= | ৬৬,৮৭,৯৩৮/= |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৪২,৩৬৮/= |
কর্মচারি, কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা | ২,৮৬,৩০০/= | ৩,১৫,৮০০/= | ৬,০২,১০০/= | ৪,৭২,৮০২/= | ৪,০৮,৮৭১/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭৫,০০০/= | - | ৭৫,০০০/= | ৫১,৪০০/= | - |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারি | ২৫,০০০/= | - | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | ৯,৩২৯/= |
ডাক ও তার |
|
|
|
|
|
বিদ্যুৎ বিল |
|
|
|
|
|
অফিস রক্ষাণাবেক্ষণ | ১৮,৯৯৭/= | - | ১৮,৯৯৭/= |
|
|
অন্যান্য ব্যয় | ১০,০০০/= | - | ১০,০০০/= | ২,৮৮,৭০০/= | ১০,২০,৮১৮/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
| ৬,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৬,৫০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন |
| ৩,০৯,০০০/= | ৩,০৯,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত |
| ৪০,৪০,৯২৫/= | ৩০,০০,০০০/= | ৩০,০০,০০০/= | ৩২,০০,০০০/= |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ৮০,০০০/= | - |
শিক্ষা কর্মসূচি |
| ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
সেচ ও খাল |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= |
| ১,৫০,০০০/= |
অন্যান্য |
| ১১,৩৩,৪০৩/= | ১১,৩৩,৪০৩/= | ১৫,৫২,২০০/= | ৯,৬৫,০০০/= |
মোট ব্যয় | ৫,৮৯,৬০০/= | ৭৩,৫৪,৮২৮/= | ৭০,৪৪,৪২৮/= | ৭০,০০,১০২/= | ৭১,৯৬,৩৮৬/= |
সমাপনী জের |
|
| ৭৭,৬৭৫/= |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস